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老師,我發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)18.12有一筆收入做成了現(xiàn)金收入,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),今年這個(gè)單位轉(zhuǎn)帳過來了,我是不是把以前那筆帳沖紅, 借:庫存現(xiàn)金(紅字)貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字,然后現(xiàn)在做一筆 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款 是這樣嗎

84784976| 提問時(shí)間:2019 04/11 09:26
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 最后一筆是 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 04/11 09:29
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