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暫估入賬與收到發(fā)票實(shí)際金額有差異,怎樣處理?

84784964| 提問時間:2019 04/10 18:46
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票做憑證
2019 04/10 18:50
84784964
2019 04/11 20:55
我的問題是兩者有差異怎么調(diào)整,比如暫估是100,發(fā)票回來是110元,差了10元,怎么調(diào)?月底對賬時會計的原材料金額就會跟業(yè)務(wù)系統(tǒng)里材料收發(fā)存報表的進(jìn)倉金額不一樣呀?數(shù)量上月已經(jīng)入了,要把上月入庫數(shù)及金額全部沖紅嗎?又不是退貨呀,倉庫那也又可能幫你這樣做吧
徐阿富老師
2019 04/11 21:01
你好,你暫估金額小,最后肯定要把少的金額加上去的呢,只有先把暫估的沖紅了,然后按照發(fā)票重新入庫,這樣才是準(zhǔn)確的。嚴(yán)格說,參考的數(shù)據(jù)只有數(shù)量沒有金額的,如果有金額,那也應(yīng)該加上去的
84784964
2019 04/11 21:07
有沒有其他更好的方法呢,發(fā)票一般匯總開過來,進(jìn)倉時有可能好多張,分N次過來,這樣做也太費(fèi)勁了吧,
徐阿富老師
2019 04/11 21:18
你好,這個是唯一正確的辦法,
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