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未開票但是有每個(gè)月材料成本結(jié)轉(zhuǎn)!這樣情況該怎么操作!

84784998| 提問時(shí)間:2019 04/10 14:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你所指未開票是收入沒有開具發(fā)票,還是購(gòu)進(jìn)材料沒有開具發(fā)票
2019 04/10 14:32
84784998
2019 04/10 14:33
未開票收入!原材料入庫(kù)去年就入了有發(fā)票
84784998
2019 04/10 14:33
但是也不清楚今年開多少票!客戶面前沒要票
鄒老師
2019 04/10 14:36
你好,那就做無票收入,結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本就是了
84784998
2019 04/10 15:10
做無票收入該怎么操作!謝謝老師!
84784998
2019 04/10 15:11
分錄和繳稅該怎么交!那我能不能先結(jié)成本別人要票時(shí)候在開票繳稅
鄒老師
2019 04/10 15:15
你好 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
84784998
2019 04/10 15:25
但是也不確定對(duì)方要打我們多少錢!他們目前不要票!后期的話那我能不能先結(jié)轉(zhuǎn)成本!后期開票在做收入這樣合理嗎
鄒老師
2019 04/10 15:26
你好,不能先結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后開具發(fā)票確認(rèn)收入 這樣會(huì)導(dǎo)致成本與收入不匹配的
84784998
2019 04/10 15:26
那我先前就這樣操作了該怎么辦
84784998
2019 04/10 15:26
鄒老師
2019 04/10 15:28
你好,你需要把提前確認(rèn)的成本沖銷才是的
84784998
2019 04/10 15:31
那如果平時(shí)客戶不讓我開票我是不是先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本!等開時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)這樣可以嗎!損益類的我沒收入這樣結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎
鄒老師
2019 04/10 15:33
你好,是的 沒有收入不得結(jié)轉(zhuǎn)成本 其他的損益科目是可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
84784998
2019 04/10 15:38
明白了老師!那如果沖銷成本的分錄該怎么記!
鄒老師
2019 04/10 15:39
你好,是當(dāng)年的成本,還是以前年度的成本?
84784998
2019 04/10 15:41
嗯當(dāng)年也有去年也有
鄒老師
2019 04/10 15:42
你好 當(dāng)年,借;原材料 貸;其他業(yè)務(wù)成本 跨年,借;原材料 貸;以前年度損益調(diào)整——其他業(yè)務(wù)成本
84784998
2019 04/10 15:48
好噠謝謝 老師
鄒老師
2019 04/10 15:51
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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