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上個(gè)月月底不小心將未開票的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個(gè)月開票確認(rèn)收入了 沒有成本了 要怎么操作呀

84784957| 提問時(shí)間:2021 07/30 09:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要把上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖,然后根據(jù)這個(gè)月開具發(fā)票情況做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
2021 07/30 09:23
84784957
2021 07/30 09:31
這樣做 會(huì)不會(huì)對(duì)上個(gè)月的賬有影響啊
鄒老師
2021 07/30 09:32
你好,這樣對(duì)上個(gè)月的賬沒有影響?
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