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實(shí)務(wù)
問題已解決
同事先付款給供應(yīng)商的 然后給他報銷 這個怎么記賬?
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速問速答您好,根據(jù)報銷的發(fā)票入對應(yīng)的成本科目,款直接付給你同事 借:原材料等 貸:銀行存款
2019 04/10 10:34
84785035
2019 04/10 10:35
我是這么寫的,可以嗎?
小黎老師
2019 04/10 10:36
您好,這個其他應(yīng)付款借方是員工單獨(dú)墊付的部分嗎?
84785035
2019 04/10 10:42
錢都是他先墊付的 那個那么寫 是因?yàn)槲也恢浪鼜恼l家買的
他自己也不記得了
小黎老師
2019 04/10 10:43
您好,你這樣做也可以,但是還要做一筆發(fā)票對應(yīng)的成本費(fèi)用沖這個應(yīng)付賬款
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