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沒設(shè)置預(yù)收科目,但是應(yīng)收的貸方金額做資產(chǎn)負債表時,應(yīng)該填到預(yù)收貸方,還是應(yīng)收貸方呢?

84785037| 提問時間:2019 04/09 21:12
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 資產(chǎn)負債表時,按規(guī)定是要重分類的,列于預(yù)收賬款
2019 04/09 21:14
84785037
2019 04/09 21:15
那根據(jù)凈利潤,編制現(xiàn)金流量表時,也按照預(yù)收算嗎?
老江老師
2019 04/09 21:16
是的,現(xiàn)金流量表是按預(yù)收來確定!
84785037
2019 04/09 21:17
就是應(yīng)該算到應(yīng)付款項增加引起的經(jīng)營流量增加那個空格里算嗎?
老江老師
2019 04/09 21:20
你是指主表還是附表?好像沒這個項目吧
84785037
2019 04/09 21:22
就是我們單位的現(xiàn)金流量表,又給了我們一個表,讓我們填
老江老師
2019 04/09 21:26
14、經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減:增加) =應(yīng)收賬款(期初數(shù)-期末數(shù))+應(yīng)收票據(jù)(期初數(shù)-期末數(shù))+預(yù)付賬款(期初數(shù)-期末數(shù))+其他應(yīng)收款(期初數(shù)-期末數(shù))+待攤費用(期初數(shù)-期末數(shù))-壞賬準備期末余額 15、經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減:減少) =應(yīng)付賬款(期末數(shù)-期初數(shù))+預(yù)收賬款(期末數(shù)-期初數(shù))+應(yīng)付票據(jù)(期末數(shù)-期初數(shù))+應(yīng)付工資(期末數(shù)-期初數(shù))+應(yīng)付福利費(期末數(shù)-期初數(shù))+應(yīng)交稅金(期末數(shù)-期初數(shù))+其他應(yīng)交款(期末數(shù)-期初數(shù))。
84785037
2019 04/09 21:30
那賬上余額表上應(yīng)收是貸方金額,現(xiàn)金流量表應(yīng)該按預(yù)收算是嗎?
老江老師
2019 04/09 21:31
你看資產(chǎn)負債表中的金額
84785037
2019 04/09 21:31
是填到經(jīng)營性應(yīng)收減少那一欄里?還是經(jīng)營性應(yīng)付增加那一欄里呢?
老江老師
2019 04/09 21:32
列于經(jīng)營性應(yīng)付項目
84785037
2019 04/09 21:33
那就是看本月的資產(chǎn)負債表期末余額,和上月的余額算就好了是嗎?
老江老師
2019 04/09 21:34
是的,按表來計算,如果按科目余額,累死你
84785037
2019 04/09 21:36
老師那要是合并報表的話,我是不是根據(jù)上個月的算簡單點,還是一直按照年初,再加上累計數(shù)和往來,這樣算簡單呢?
老江老師
2019 04/09 21:38
抱歉,合并現(xiàn)金流量表,沒有實務(wù)經(jīng)驗,這個回答不了 麻煩重新提問,看看別的老師吧!不好意思~
84785037
2019 04/09 21:40
我說的是資產(chǎn)負債表,和利潤表,因為最近要做合并,所以想問一下
老江老師
2019 04/09 21:42
什么意思 你的合并,是合并報表的意思嗎
84785037
2019 04/09 21:42
老江老師
2019 04/10 05:17
抱歉,合并報表,沒有實務(wù)經(jīng)驗,這個回答不了~~ 麻煩重新提問吧
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