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旅游行業(yè),差額征收,現(xiàn)收到租金發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)當(dāng)月抵扣當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么入賬

84784958| 提問時間:2019 04/09 18:22
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!是不可以抵扣的,增值稅做轉(zhuǎn)出計入你們的租賃費
2019 04/09 18:28
84784958
2019 04/09 18:33
我先是認證抵扣了,然后申報的時候就轉(zhuǎn)出了,只是我不知道要做進賬處理然后再做轉(zhuǎn)出還是直接省略這步做借管理費用(租賃費)貸相應(yīng)的物業(yè)公司
84784958
2019 04/09 18:34
我先是認證抵扣了,然后申報的時候就轉(zhuǎn)出了,只是我不知道要做進賬處理然后再做轉(zhuǎn)出還是直接省略這步做借管理費用(租賃費)貸相應(yīng)的物業(yè)公司
84784958
2019 04/09 18:35
現(xiàn)在的專票不是不管能不能抵扣,都要先抵扣然后進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣才能不會出現(xiàn)滯留票嗎
耿老師
2019 04/09 18:40
你好!直接進費用可以的,這樣簡單
84784958
2019 04/09 18:44
這樣做,不會有什么問題吧
耿老師
2019 04/09 18:48
你好!不跨年度問題不大
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