問題已解決
暫估成本的會計分錄怎么做呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:主營業(yè)務成本~暫估
貸:應付賬款~暫估
2019 04/09 09:28
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2019 04/09 09:32
那如果后期有其他費用發(fā)票回來,可以暫估費用嗎?
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2019 04/09 09:32
怎么做呢
陳詩晗老師
2019 04/09 10:42
首先,把上面分錄沖紅,然后根據(jù)發(fā)票做正常的分錄,如果跨年,通過以前年度損益調(diào)整
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2019 04/09 11:08
怎么做之前年度損益調(diào)整呢
陳詩晗老師
2019 04/09 11:55
首先,紅字分錄借:以前年度損益調(diào)整
貸:應付賬款~暫估
然后
借:以前年度損益調(diào)整
應交稅費~增值稅~進
貸:應付賬款
如果以前年度損益調(diào)整有差額轉未分配利潤
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