問題已解決

發(fā)票已開,由于部分商品退貨,對方不重新開發(fā)票的情況下,發(fā)票金額比實(shí)際付款多,該如何做賬

84785010| 提問時間:2019 04/08 14:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!建議你先按發(fā)票來暫估。 借庫存商品 實(shí)際 庫存商品 暫估 貸應(yīng)付賬款等
2019 04/08 14:48
84785010
2019 04/08 14:51
那發(fā)票已經(jīng)在上個月入庫了借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款,那付款的情況怎么做分錄
84785010
2019 04/08 14:52
直接做借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
84785010
2019 04/08 14:55
老師,請問還在線嗎?
宋生老師
2019 04/08 14:55
你好!是的。就這樣就可以了。 或者多付的這部分計入預(yù)付也可以的。已經(jīng)確認(rèn)的這部分的當(dāng)應(yīng)付
84785010
2019 04/08 14:58
那剩余的那部分怎么處理?
84785010
2019 04/08 14:58
發(fā)票剩余的那部分
宋生老師
2019 04/08 15:01
你好!按上面的,當(dāng)做暫估處理。
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