問題已解決
公司是被**建筑企業(yè),收到**負責人轉入的材料款由公司負責轉給材料商。第一步分錄是借:銀行存款 貸:其他應付款—**項目部,第二步轉出借:預付賬款—**材料商 貸:銀行存款,第三部材料入庫收到增值稅專票借:原材料應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:預付賬款—*材料商。這樣做對嗎?材料入庫了,發(fā)票收到了,等甲方支付工程款到公司賬戶,又該如何做分錄?以前都是借:工程施工 貸:銀行存款。但這樣造成第一其他應付款無法抵消,第二原材料無法在工程施工中重復計入成本數(shù)字過大。該如何做這個流程呢?
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速問速答1.對。
2.領用材料時
借:工程施工-合同成本-材料費
貸:原材料
開具發(fā)票給甲方
借:應收賬款-甲方
貸:主營業(yè)務收入/工程結算
銷項稅額
收到工程款
借:銀行存款
貸:應收賬款-甲方
3.等甲方來錢,退回個人墊付款
借:其他應付款--某某項目部
貸:銀行存款
4.總結:整理收到的**方的發(fā)票,做到賬實相符。平時注意總結這些這些疑點難點的處理方法。
2019 04/08 09:44
84785024
2019 04/08 09:52
等甲方來錢,退回個人墊付款
借:其他應付款--某某項目部
貸:銀行存款?那意思就是把甲方轉入的工程款分別做分錄?那還有剩余的款項我要扣除稅金和管理費用再轉給**方,該如何做分錄呢?
叮當老師
2019 04/08 10:03
是的,別人墊付的總不可能不退給別人吧。
借:稅金類
貸:其他應付款
借:工程施工-工程服務費
貸:其他應付款或預付賬款
具體更多細節(jié)可以到學堂學習建筑業(yè)實操相關課程,推薦學習林久時老師的課程。
84785024
2019 04/08 20:39
建筑業(yè)實操課程會員學不了嗎?
叮當老師
2019 04/08 20:40
您好!高級會員可以學習哦。
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