問(wèn)題已解決

從公戶通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給法人,當(dāng)時(shí)備注寫成了人工費(fèi)+材料費(fèi),過(guò)后是用來(lái)給臨時(shí)工發(fā)工資了,那這個(gè)賬務(wù)怎么處理?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/07 18:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 其他應(yīng)收款~法人 貸 銀行存款 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 其他應(yīng)收款~法人
2019 04/07 18:45
84785003
2019 04/08 19:47
老師,轉(zhuǎn)給法人的錢其中一部分是用來(lái)支付1、2、3月份的臨時(shí)工費(fèi),那這部分的分錄具體怎么做呢?(1、2、3月份的臨時(shí)工費(fèi)用,入的是管理費(fèi)用~工資)
bamboo老師
2019 04/08 20:08
借 其他應(yīng)收款~法人 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 其他應(yīng)收款~法人
84785003
2019 04/08 21:20
老師,那摘要就寫 :支付1、2、3月份的工資嗎?(核算工資當(dāng)時(shí)是按月份核算的)法人是寫具體姓名還是就寫法人?
bamboo老師
2019 04/08 21:21
最好按月寫分錄 法人寫具體名字
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