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小規(guī)模勞務(wù)派遣公司未達(dá)起征點(diǎn)怎么填寫增值稅申報(bào)表?

84785004| 提問時(shí)間:2019 04/06 12:19
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
填到小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里面
2019 04/06 12:22
84785004
2019 04/06 12:24
老師這個(gè)數(shù)是填差額數(shù)據(jù)還是發(fā)票金額數(shù)據(jù)?
84785004
2019 04/06 12:27
我做收入是按差額做為收入的
逸仙老師
2019 04/06 12:35
收入是應(yīng)按開票金額即總的金額計(jì)收入
逸仙老師
2019 04/06 12:38
在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,將支付的分包款填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算”第10欄“本期發(fā)生額”。 將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的價(jià)稅合計(jì)填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)”。
84785004
2019 04/06 12:40
老師,總開票只有18萬多,一季度未達(dá)起征點(diǎn)呀
84785004
2019 04/06 13:40
老師我填了附列資料表,主表就有稅產(chǎn)生了呀!這個(gè)季度應(yīng)該不交增值稅的,未達(dá)起征點(diǎn)
逸仙老師
2019 04/06 14:56
支付給他人的也填寫了嗎
84785004
2019 04/06 14:59
都填寫了,那個(gè)差額數(shù)據(jù)就跳到主表去了
逸仙老師
2019 04/06 15:16
跳到主表就對(duì)了啊
逸仙老師
2019 04/06 15:16
你這個(gè)合計(jì)數(shù)不對(duì)啊,建議你周一再申報(bào),系統(tǒng)不太對(duì)的
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