問題已解決

、某公司為增值稅一般納稅人,外購高檔護(hù)膚類化妝品生產(chǎn)高檔修飾類化妝品,2017年1月份生產(chǎn)銷售高檔修飾類化妝品取得不含稅銷售收入100萬元。該公司1月初庫存的高檔護(hù)膚類化妝品0萬元,1月購進(jìn)高檔護(hù)膚類化妝品100萬元,1月底庫存高檔護(hù)膚類化妝品10萬元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。則該公司當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅( )萬元。A100 × 15% - 100 × 15% = 0B100 × 15% -(100 - 10)× 15% = 1.5C100 × 15% - 10 × 15% = 13.5D100 × 15% =15為什么不選C,實(shí)際當(dāng)月應(yīng)稅就是90萬啊,選B應(yīng)交消費(fèi)稅不就成了10萬?

84785039| 提問時(shí)間:2019 04/06 11:57
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,消費(fèi)稅抵扣是按照每月領(lǐng)用的數(shù)量抵扣,你的C選項(xiàng)是庫存的數(shù)額
2019 04/06 11:58
84785039
2019 04/06 12:04
老師我明白100-10等于90,90就是實(shí)際銷售的消費(fèi)稅額,但前面還有100,不就是100-90=10?不明白
小惑老師
2019 04/06 12:11
是的,本月的銷售額不是100萬嗎?你領(lǐng)用90萬的,計(jì)算消費(fèi)稅時(shí),是可以抵扣掉本月領(lǐng)用的數(shù)量對應(yīng)的消費(fèi)稅,才是你本期應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅
84785039
2019 04/06 12:13
哦,要抵扣 謝謝老師,明白了
小惑老師
2019 04/06 12:17
不客氣,祝您節(jié)日愉快!
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