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別的公司借用我公司資質(zhì),收到的款項(xiàng)和轉(zhuǎn)給他們的款項(xiàng)該如何做賬?他們拿來發(fā)票報(bào)銷該如何處理

84785021| 提問時(shí)間:2019 04/04 15:05
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彭老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好!收到款,就做借銀行存款 貸其他應(yīng)付看 然后轉(zhuǎn)給對方,借其他應(yīng)付款 貸,銀行存款
2019 04/04 15:14
84785021
2019 04/04 15:50
老師,我們收到的款項(xiàng)開了發(fā)票的,不是應(yīng)該記主營業(yè)務(wù)手收入嗎
彭老師
2019 04/04 16:06
你好!既然你們開了票就掛收入,然后在收到下家發(fā)票時(shí)候掛采購
84785021
2019 04/04 16:07
那老師,請問我們轉(zhuǎn)給他們的錢怎么轉(zhuǎn)比較合理點(diǎn)
84785021
2019 04/04 16:07
那老師,請問我們轉(zhuǎn)給他們的錢怎么轉(zhuǎn)比較合理點(diǎn)
彭老師
2019 04/04 16:10
你好!做代收代付比較好。你們又沒有真實(shí)的實(shí)物流。
84785021
2019 04/04 16:14
老師,沒有代收代付的科目鴨,老師能說下具體的分錄嗎?
彭老師
2019 04/04 16:23
就是其他應(yīng)收其他應(yīng)付呀。借銀行存款 貸其他應(yīng)付看 然后轉(zhuǎn)給對方,借其他應(yīng)付款 貸,銀行存款
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