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在年報里面賬載金額填寫的是多少?實際發(fā)生是多少?稅收金額是多少
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2019 04/03 10:35
宋生老師
2019 04/03 10:37
你好!沒有看到你的圖片了
84784952
2019 04/03 11:58
老師我看了明細(xì)賬,計提工資是按應(yīng)發(fā)工資里面包含個稅社保部分,而應(yīng)付職工薪酬只是實發(fā)金額,所以我覺得我填寫的數(shù)字是不是可以不統(tǒng)一,在年報里?
宋生老師
2019 04/03 11:59
您好!正常不是這樣嗎?借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅 其他應(yīng)收款-社保等。
這樣應(yīng)付職工薪酬還是平的了
84784952
2019 04/03 13:26
主要計提工資按發(fā)放那樣做的?把應(yīng)交個稅和社保部分提出來
84784952
2019 04/03 13:26
那我報年報要怎么弄?
宋生老師
2019 04/03 14:01
您好!沒明白你說的提出來了具體是怎么做的。分錄是怎么樣的?
84784952
2019 04/03 14:13
我們是
宋生老師
2019 04/03 14:17
你好!呃。沒看懂你說的。
84784952
2019 04/03 14:18
計提工資,借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅金-個稅、其他應(yīng)付款-社保
84784952
2019 04/03 14:20
也就相當(dāng)于計提工資里面包含了計提的個稅和社保。因為這兩個也是個要計提的,
84784952
2019 04/03 14:21
暖暖:也就相當(dāng)于計提工資里面包含了計提的個稅和社保。因為這兩個也是個要計提的,
宋生老師
2019 04/03 14:21
您好!這樣的話,你這個本身做的分錄不對。
不過你填匯算清繳的表,倒是可以按管理費(fèi)用工資來填
84784952
2019 04/03 14:24
我們以前都這樣做的,我就按照以前的延續(xù)下去了,那老師我在應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表和期間費(fèi)用的工資要怎么填寫?你能給我發(fā)一份正確的計提工資,社保,個稅,及發(fā)放和繳納的分錄
宋生老師
2019 04/03 14:30
您好!借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅 其他應(yīng)收款-社保等。
繳納的后死后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅 其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款等
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