問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)上個(gè)月認(rèn)證了用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那4月要如何填增值稅申報(bào)表嗎?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/01 19:13
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,和以往一樣申報(bào)。稅率按發(fā)票上的稅率進(jìn)行申報(bào)。
2019 04/01 19:28
84785045
2019 04/01 19:43
不用再出口退免稅那里填數(shù)據(jù)是嗎?
冰兒老師
2019 04/01 21:39
填寫增值稅申報(bào)表和在出口退免稅那里填數(shù)據(jù)是兩回事。一個(gè)是增值稅申報(bào),一個(gè)是出囗退稅申報(bào)。有出囗業(yè)務(wù),單證齊全的要在出口退稅系統(tǒng)里錄入,再在電子稅務(wù)局里進(jìn)行出口退稅申報(bào)
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