問題已解決

2月份收了3月至5月份的房租,就掛了預(yù)收賬款,到3月份實(shí)現(xiàn)收入怎么做賬呢,而且暫時沒開發(fā)票,是包租的,已經(jīng)付了業(yè)主租金,已經(jīng)開了三月份的成本發(fā)票

84785000| 提問時間:2019 04/01 16:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
確認(rèn)收入,計(jì)提稅金,沖減預(yù)收賬款
2019 04/01 16:11
84785000
2019 04/01 16:12
分錄怎么做,我們是商管公司
84785000
2019 04/01 16:12
對方暫時還不開發(fā)票
暖暖老師
2019 04/01 16:14
借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
84785000
2019 04/01 16:15
我們的主要業(yè)務(wù)就是出租,還是
84785000
2019 04/01 16:16
我們的主要業(yè)務(wù)是出租,還是其他業(yè)務(wù)收入嗎,我們是小規(guī)模,而且也還沒開發(fā)票出去
暖暖老師
2019 04/01 16:18
那就是主營業(yè)務(wù)收入, 未開具發(fā)票先不做,開了再做
84785000
2019 04/01 16:26
不是應(yīng)該按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎,難道不是先按照未開票收入來申報(bào)嘛
暖暖老師
2019 04/01 16:29
到時你開了發(fā)票還有沖,很麻煩,也可以
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