問題已解決

4月1號沖紅之前開具的一張專票,重新開具此專票16%稅率,購買方可以正常抵扣么?有沒有什么影響

84784972| 提問時間:2019 04/01 15:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
同學你好,可以正常認證抵扣,沒有影響
2019 04/01 15:08
84784972
2019 04/01 15:10
老師但是我5月份申報的時候申報表里面就沒有16%稅率那一欄了,我就直接填寫在13%稅率那欄,然后在調(diào)整下這樣對么
彩麗老師
2019 04/01 15:12
這種情況,你當月先開紅字發(fā)票,再開藍字16%發(fā)票,申報增值稅時不用提現(xiàn)16%的,因為一正一負抵消了
84784972
2019 04/01 15:13
因為數(shù)量之前打錯了,所以需要沖紅,現(xiàn)在金額肯定是變了的
彩麗老師
2019 04/01 15:15
金額變了,就需要改之前的增值稅申報表
84784972
2019 04/01 15:16
如果稅率沒變的話就不需要更改對么?
彩麗老師
2019 04/01 15:21
是的,可以這么理解
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~