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老板讓把這個錢發(fā)放職工工資用,或者作為庫存現(xiàn)金,但入賬為實收資本,如何處理,

84784966| 提問時間:2019 04/01 14:06
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
做一筆調整分錄 借:實收資本 貸:其他應付款--老板
2019 04/01 14:08
84784966
2019 04/01 14:15
您的這個分錄意思是把實收資本還給老板了嗎?問題是老板讓把這個錢發(fā)放工資用?
84784966
2019 04/01 14:15
如何處理
張艷老師
2019 04/01 14:22
您的意思是老板沒有說不確認實收資本,只是想用這筆錢發(fā)放工資,對嗎?
84784966
2019 04/01 14:36
對是的
84784966
2019 04/01 14:36
老板讓發(fā)工資用 是我弄錯了,弄成了實收資本
張艷老師
2019 04/01 14:41
咱先確認一下,老板這筆款是作為投資款入賬,還是墊付公司款項入賬?(先不要管發(fā)不發(fā)工資)
84784966
2019 04/01 14:50
老板沒說
84784966
2019 04/01 14:52
是這樣,我剛接手該公司,接手時應付職工薪酬掛的30多萬,老板讓用這個錢先把應付職工薪酬下了,我當時不知道錯給做成實收資本了
84784966
2019 04/01 14:59
老師麻煩您給判斷一下,這筆錢以什么名義做
84784966
2019 04/01 14:59
如何入賬
張艷老師
2019 04/01 15:01
根據(jù)您的描述,應該計入為其他應付款--老板科目更為合適
84784966
2019 04/01 16:05
然后要用這個錢發(fā)貨哦你孩子
84784966
2019 04/01 16:05
然后要用這個錢發(fā)工資,怎么做分錄
張艷老師
2019 04/01 16:18
實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款
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