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上個月期末余額應(yīng)收賬款是貸方數(shù),這個月期初余額錄入的時候是不是錄負(fù)數(shù)呢?

84785009| 提問時間:2019 03/31 14:27
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
是的 ,貸方的9000=借方的-9000 他們是相等關(guān)系
2019 03/31 14:30
84785009
2019 03/31 14:34
請問下老師,錄入憑證的時候是沒有預(yù)收預(yù)付賬款這個科目的,怎么做資產(chǎn)負(fù)債表的時候,有預(yù)付預(yù)收賬款這兩個科目的?是不是直接把應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)寫到預(yù)付賬款里面,應(yīng)付的負(fù)數(shù)寫到預(yù)付里面?
馬老師
2019 03/31 14:53
那是應(yīng)收賬款貸方余額表示預(yù)收 應(yīng)付賬款借方數(shù)表示預(yù)付賬款
84785009
2019 03/31 14:56
我做資產(chǎn)負(fù)債表的時候可以自己改下嗎?把應(yīng)收貸方數(shù)改成預(yù)收,應(yīng)付貸方數(shù)改成預(yù)付?
馬老師
2019 03/31 15:53
這個報表自己取數(shù)就這樣,準(zhǔn)則要求也是這樣,你不要改
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