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公司之前采購的材料發(fā)票沒到都是暫估入庫的,但是現(xiàn)在對方開回來的發(fā)票上有些材料的名稱和數(shù)量跟入庫的材料不太對得上,這種情況該怎么做???

84784978| 提問時間:2019 03/30 15:48
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,按照實際發(fā)票上調整 把之前暫估沖紅,按照實際取得發(fā)票重新入賬
2019 03/30 15:51
84784978
2019 03/30 15:54
金額對得上,但發(fā)票上的材料數(shù)量跟實際入庫的對不上
84784978
2019 03/30 15:58
我是不是可以只沖應付賬款—暫估入賬的科目,然后安發(fā)票上的領導入賬。然后不用沖原材料,再重入原材料了呢??
84784978
2019 03/30 16:04
小惑老師
2019 03/30 16:08
不是的,要把原材料和暫估都沖掉,你不是數(shù)量不對,調整就是原材料科目
84784978
2019 03/30 16:12
我賬上是按實際入庫數(shù)量暫估入賬的,對方開的發(fā)票上的數(shù)量是他們瞎籌的,他們只是把金額籌對就是
小惑老師
2019 03/30 16:37
噢,那這種情況,你就把進項稅額做一下就可以,或者直接做了沖紅暫估分錄,再按照有稅額的做
84784978
2019 03/30 17:58
那我上面做的分錄可以的嗎???
小惑老師
2019 03/30 18:12
上面的分錄可以這樣處理的
84784978
2019 04/01 15:07
那如果這樣沖了以后,應付賬款—暫估入庫的貸方還有幾角錢的余額該怎么做呢???
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