問題已解決

在做資產(chǎn)負債表,庫存現(xiàn)金200萬,能行嗎?

84784952| 提問時間:2019 03/30 15:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,不可以的,一個單位一般是不會有這么多現(xiàn)金的,超過限額需要送存開戶銀行的
2019 03/30 15:46
鄒老師
2019 03/30 15:50
你好,你單位是什么原因造成現(xiàn)金余額如此之大呢?
鄒老師
2019 03/30 15:52
你好,那就需要避免這樣頻繁的提現(xiàn)才是的
鄒老師
2019 03/30 15:56
你好,把公司的現(xiàn)金存入銀行了,只能是這樣補救了
鄒老師
2019 03/30 15:59
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
鄒老師
2019 03/30 16:04
你好,年初數(shù)是上年期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)而來,需要考慮壞賬準備 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
鄒老師
2019 03/30 16:20
你好,待處理財產(chǎn)損溢期末沒有余額,不在資產(chǎn)負債表顯示 需要看結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,才知道填寫在哪里的
鄒老師
2019 03/30 16:37
你好,那應(yīng)當填寫在其他應(yīng)收款才是的
84784952
2019 03/30 15:49
那怎么辦
84784952
2019 03/30 15:52
老板在帳上提現(xiàn)
84784952
2019 03/30 15:54
2018年表才開始做,第一個就這樣了,哈哈,現(xiàn)在有什么辦法嗎
84784952
2019 03/30 15:56
謝謝老師
84784952
2019 03/30 16:03
老師,資產(chǎn)負債表里應(yīng)收賬款年初數(shù)是應(yīng)收賬款年初數(shù)嗎?需要考慮壞賬準備嗎
84784952
2019 03/30 16:18
老師,待處理財產(chǎn)損溢填資產(chǎn)負債表哪里?
84784952
2019 03/30 16:37
老師,其他應(yīng)付款期末余額在借方是填負數(shù)嗎
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~