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暫估固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么做賬?怎么樣只調(diào)整原來的暫估價,不需調(diào)整原先已計提的折舊

84785036| 提問時間:2019 03/29 12:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 沖暫估 然后按實際發(fā)票的金額入賬 是的 調(diào)整以后的折舊額即可
2019 03/29 12:43
84785036
2019 03/29 12:48
具體怎么分錄
84785036
2019 03/29 12:55
前面我也做過一次這樣的,把暫估減少,折舊沖紅了,因為當(dāng)時暫估時間短就重新做了 這樣做對不對
meizi老師
2019 03/29 13:34
你好 要按暫估價入賬,比如2月份增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊,從3月份開始計提折舊,待發(fā)票賬單收到后,應(yīng)調(diào)整原來的暫估價,但不需調(diào)整原先已計提的折舊 折舊不調(diào)整
84785036
2019 03/29 13:57
就是暫估價沖紅,發(fā)票價入賬,其他的不動?
84785036
2019 03/29 14:07
固定資產(chǎn)是卡片賬入的,不能直接沖紅 ,必須通過固定資產(chǎn)模塊處理
meizi老師
2019 03/29 14:15
你好 是的 之前暫估的折舊先不動 那你要問下你軟件售后處理下 每個軟件操作不一樣的 避免影響你后期數(shù)據(jù)取數(shù)
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