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做完發(fā)票認(rèn)證后需要制作記賬憑證嗎?申報后需要做未交增值稅的記賬憑證嗎?

84785007| 提問時間:2019 03/28 14:00
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
1、需要在分錄中確認(rèn)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、需要做的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019 03/28 14:04
84785007
2019 03/28 14:07
收到發(fā)票時先認(rèn)證還是先做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
84785007
2019 03/28 14:09
如果收到發(fā)票入賬應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項,集中在月底認(rèn)證,這樣走錯誤嗎?
張艷老師
2019 03/28 14:15
收到發(fā)票時先認(rèn)證還是先做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-------是應(yīng)該先認(rèn)證的,再確認(rèn)這個科目的,實務(wù)中,只要準(zhǔn)備認(rèn)證抵扣這個專票,就先確認(rèn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額科目了。 談不上錯誤,實務(wù)中只要會計準(zhǔn)備當(dāng)期抵扣這個進(jìn)項稅額了,做賬時,就同時確認(rèn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額科目了。
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