問(wèn)題已解決
攤銷本月印花稅應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
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您前期計(jì)提了么 要攤銷?
2019 03/27 09:28
84784947
2019 03/27 09:29
已經(jīng)計(jì)提了
bamboo老師
2019 03/27 09:30
計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
84784947
2019 03/27 09:35
借:稅金及附加-應(yīng)交印花稅
貸:銀行存款
計(jì)提這樣有沒(méi)有問(wèn)題?
bamboo老師
2019 03/27 09:39
這就是實(shí)際繳納的啊 不是計(jì)提
84784947
2019 03/27 09:49
那我做錯(cuò)了?應(yīng)該是要做計(jì)提的,正確的分錄是不是
借:管理費(fèi)用-印花稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
84784947
2019 03/27 09:52
或者還是
借:稅金及附加-印花稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
bamboo老師
2019 03/27 09:54
現(xiàn)在印花稅可以不計(jì)提 直接做您繳款的那筆分錄
您要計(jì)提的話 就是
借:稅金及附加-印花稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
貸:銀行存款
84784947
2019 03/27 09:55
好的明白了,謝謝老師!
bamboo老師
2019 03/27 09:58
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意 請(qǐng)及時(shí)給予好評(píng) 謝謝您
閱讀 2005