問(wèn)題已解決

,企業(yè)注銷(xiāo)時(shí),賬上的其他應(yīng)付款,借股東的錢(qián)該如何處理?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/25 10:13
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按規(guī)定要還給股東的否則記錄營(yíng)業(yè)外收入。
2019 03/25 10:14
84784966
2019 03/25 10:19
老師,你的意思是,我這其他應(yīng)付款賬上是40000,貨幣資金是14501.68元,不足以支付其他應(yīng)付款。
耿老師
2019 03/25 10:24
你好,差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84784966
2019 03/25 10:48
借:營(yíng)業(yè)外收入25498.32.貸:其他應(yīng)付款 25498.32。這筆賬做到3月份賬目中, 老師我想問(wèn)一下啊,因?yàn)槲疫@個(gè),我去國(guó)稅咨詢了稅務(wù),咨詢了,他就說(shuō)要提交。三月份的報(bào)表嗎,因?yàn)檫€是我是打算在這個(gè)月注銷(xiāo)。我這個(gè)其他應(yīng)付款,這一筆是要做在三月份帳里面。還是說(shuō)坐到那個(gè)做,就是500度的那種。他說(shuō)的是在注銷(xiāo)的那個(gè)終止了那里,不是說(shuō)做到三月份帳里面
耿老師
2019 03/25 10:49
你好,最好是3月份的時(shí)候清理了。
84784966
2019 03/25 11:04
您的意思是3月份賬目中計(jì)入這一筆,然后我的資產(chǎn)負(fù)債表就變成了,貨幣資金和其他應(yīng)付款余為0 了
耿老師
2019 03/25 11:11
你好,是的,想注銷(xiāo)的話,需要把報(bào)表做平清零的。
84784966
2019 03/25 17:17
我剛剛?cè)?guó)稅問(wèn)了一下,他就是說(shuō)讓我把三月份的報(bào)表,不需要填報(bào)給他嗎,然后三月份的報(bào)表,還有一九年的年報(bào)。我們上午說(shuō)到把那個(gè)4萬(wàn)塊錢(qián)的,那里的差額做到營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該不是做到。你意外收入做到那個(gè)。其他應(yīng)付款做到營(yíng)業(yè)外,收入,那我想想應(yīng)該不是吧,三月份的報(bào)表應(yīng)該他還是按時(shí)。按實(shí)際的來(lái),然后清算的時(shí)候才把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
耿老師
2019 03/25 17:23
你好,那就按你們稅務(wù)局安排的做吧,一般情況下是調(diào)整完再報(bào),這樣比較快。
84784966
2019 03/25 17:31
如果是調(diào)整完再報(bào)的話,這比分錄要做的話,應(yīng)該是拿什么當(dāng)附件會(huì)比較合理合規(guī)?
84784966
2019 03/25 17:49
老師你好,在嗎?
耿老師
2019 03/25 17:50
你好,如果調(diào)整營(yíng)業(yè)外收入的話,只需要打明細(xì)賬就可以。
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