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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年10月份暫估一筆成本,今年1月份發(fā)票就已經(jīng)回來了,直接入庫忘記沖去年10月份的暫估了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了直接沖暫估,然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)去年10月份的成本,可以嗎?
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速問速答您好
您暫估的10月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本么
2019 03/23 10:13
84785022
2019 03/23 10:17
沒有,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:庫存商品——暫估,貸:應(yīng)付賬款——暫估
bamboo老師
2019 03/23 10:18
那您庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的話 只能現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了
84785022
2019 03/23 10:21
我現(xiàn)在把去年做的分錄沖掉,然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以嗎?還需要注意其他賬務(wù)處理嗎?
bamboo老師
2019 03/23 10:24
請(qǐng)問大概有多少金額
84785022
2019 03/23 10:27
去年暫估金額15517.24,收到發(fā)票,金額是:7276.72
bamboo老師
2019 03/23 10:28
那您把多暫估的金額沖掉 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 如果去年盈利 還要計(jì)提所得稅
84785022
2019 03/23 10:30
去年是虧損的,這就不用計(jì)提所得稅了,還需要其他賬務(wù)處理嗎?
bamboo老師
2019 03/23 10:31
去年虧損的就不用計(jì)提所得稅
沖多計(jì)提 結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目 就可以了
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