問題已解決
公司先付的一年房租款,下個月開出的房租發(fā)票,房租需要攤銷,怎樣做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 需要攤銷 付款的時候走借方預(yù)付賬款貸方銀行 按租期分?jǐn)?借方管理費用貸方預(yù)付賬款
2019 03/22 16:24
84784960
2019 03/22 16:28
噢,老師,我是1、先付款,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行,2、第二個月開出發(fā)票,借;預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款,3、攤銷,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款,您看1、2步分錄對嗎?
84784960
2019 03/22 16:29
老師,因為付款和開發(fā)票不在一個月,怎樣做賬呢
meizi老師
2019 03/22 16:32
你好 你都付款了 不用走其他應(yīng)付款了 直接走 借方預(yù)付賬款 貸方銀行 即可 把1-2步合計一筆就行
84784960
2019 03/22 16:34
老師,因為付款和開發(fā)票不在一個月,付款和發(fā)票到不是都要賬務(wù)處理嗎?怎么合一筆呢
84784960
2019 03/22 16:35
比如1月付款,2月開出房租發(fā)票
meizi老師
2019 03/22 16:39
你付款的時候就做1月借方預(yù)付賬款 貸方銀行 然后2月收到發(fā)票 看你租賃期是多久比如你2月開始租賃的 就在2月開始攤銷 做借方管理費用貸方預(yù)付賬款 就可以了
閱讀 1075