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銷售廠房和土地的賬務(wù)處理怎么做

84785031| 提問時(shí)間:2019 03/22 15:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
土地只是土地使用權(quán)吧?是無形資產(chǎn)
2019 03/22 15:20
84785031
2019 03/22 15:27
土地使用權(quán)
樸老師
2019 03/22 15:30
1、將原資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、收到資產(chǎn)處置款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 3、繳納處置過程中的稅費(fèi)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理損益時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入.
84785031
2019 03/22 16:11
那銷售開的銷賬稅額是398252.35元、之前扣除成本后只用交70606.3元的增值稅,那相差的那部分稅額(相當(dāng)于可以抵扣的)327646.05元又怎么做分錄?是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 還是?
樸老師
2019 03/22 16:15
啥意思?相差那部分稅額?不是你的進(jìn)項(xiàng)嗎
84785031
2019 03/22 16:22
幾年前開的建筑發(fā)票是沒有普通發(fā)票的,那這次開銷項(xiàng)怎么提現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)
84785031
2019 03/22 16:25
像你給的分錄處置過程中發(fā)生的稅費(fèi),也只是提現(xiàn)繳納部分,那銷項(xiàng)稅都沒有提現(xiàn)呢
樸老師
2019 03/22 16:27
固定資產(chǎn)清理那里不是有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)嗎
84785031
2019 03/22 16:30
如果還沒有營(yíng)改增的話就是您提供的分錄,但是現(xiàn)在是營(yíng)改增后發(fā)生的,固定資產(chǎn)清理那里的應(yīng)交稅費(fèi)提現(xiàn)銷項(xiàng)稅的話,那繳納那部分呢
樸老師
2019 03/22 16:36
你好,請(qǐng)看紙上寫的哦
84785031
2019 03/22 16:44
那打個(gè)比方,我繳納的稅額是這個(gè)70606元增值稅,我開發(fā)票給對(duì)方105496.4元的銷項(xiàng)稅額,減免稅的那部分怎么提現(xiàn)
84785031
2019 03/22 16:54
如果像您那么做分錄,那本月總的銷售稅額-進(jìn)賬稅額不等于應(yīng)納稅額
樸老師
2019 03/22 16:59
應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅.
84785031
2019 03/22 17:17
但是我們沒有進(jìn)賬稅額,因?yàn)榈挚圻M(jìn)賬稅額的那部分是直接在附表一里面直接扣除的
84785031
2019 03/22 17:18
84785031
2019 03/22 17:20
上圖第12列 扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,所以我在想可以抵扣的這部分是不是計(jì) 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
樸老師
2019 03/22 17:26
你這個(gè)月賬上也沒有的嗎
84785031
2019 03/22 17:27
有是購買材料的進(jìn)項(xiàng),不是固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng),
樸老師
2019 03/22 17:28
可以用的,就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就是你的應(yīng)繳稅額
84785031
2019 03/22 17:39
就是不得了,剛剛相差幾十萬,打個(gè)比方吧,開的固定資產(chǎn)總額8363300元,其中銷項(xiàng)稅額是398252.35元,但是填寫附表一的時(shí)候因?yàn)橛斜酒诳鄢?xiàng)目金額6880567.69元,所以只用交增值稅額70606.3元,其實(shí)稅局就是只用給我們交這部分差價(jià)額產(chǎn)生的稅額=8363300-6880567.69=1482732.61*0.05=70606.3元
樸老師
2019 03/22 17:49
為啥差這么多呢?是你進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣的吧
84785031
2019 03/22 17:57
不是的,差那么多是因?yàn)槲议_票給對(duì)方是按照總額開票所以才有那么多銷項(xiàng)稅,但是我交稅只是按照差價(jià)額交增值稅
樸老師
2019 03/22 18:37
數(shù)額大,與稅管員協(xié)商,申請(qǐng)退稅。數(shù)額小,在次月抵減稅款。次月做轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),減去多繳的稅款就可 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
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