問題已解決

年末,應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅、減免稅款,這兩個科目應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?

84784978| 提問時間:2019 03/22 14:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
減免稅款先做處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 再做月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
2019 03/22 14:52
莊老師
2019 03/22 14:58
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—已交稅金
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~