問(wèn)題已解決

本月發(fā)放上月的工資,上月沒(méi)有計(jì)提工資,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/20 15:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,補(bǔ)計(jì)提,然后發(fā)放就是了 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
2019 03/20 15:28
84784999
2019 03/20 15:31
必須要計(jì)提工資嗎?我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)直接發(fā)放就可以的。能這樣處理嗎?
鄒老師
2019 03/20 15:31
你好,個(gè)人建議是先計(jì)提,然后再做發(fā)放分錄
84784999
2019 03/20 15:32
可以當(dāng)作當(dāng)月的費(fèi)用支出嗎?
鄒老師
2019 03/20 15:32
你好,當(dāng)月 工資就計(jì)入當(dāng)月的成本或費(fèi)用核算的
84784999
2019 03/20 15:34
那分錄就是:借 管理費(fèi)用_工資 貸 銀行存款 可以嗎?
鄒老師
2019 03/20 15:37
你好,如果不計(jì)提,就是這樣做分錄的
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