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老師請問,我不明白為什么計提的時候其他應(yīng)收款在貸方呢

84785001| 提問時間:2019 03/20 08:31
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
什么費用的計提,在其他應(yīng)收款貸方?、
2019 03/20 08:32
84785001
2019 03/20 08:33
計提工資
辜老師
2019 03/20 08:34
計提工資,不會存在其他應(yīng)收款的貸方的
84785001
2019 03/20 08:45
計提工資借方:管理費用-職工薪酬貸記:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 其他應(yīng)收款-社保 這是我們單位之前會計做的 該怎么做呢?
辜老師
2019 03/20 08:46
整個流程是這樣的 計提工資 借:XX費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保(單位部分) 借:XX費用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款—個人社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款—個人社保 貸:銀行存款
84785001
2019 03/20 09:14
加班費和獎金需要單獨計提嗎老師
辜老師
2019 03/20 10:12
也是合并到工資里面計提的
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