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為什么要把預(yù)交的增值稅轉(zhuǎn)到未交呢?不是用銀行存款交的嗎

84784999| 提問時間:2019 03/19 21:18
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
這個是應(yīng)交稅費,里面之間的科目轉(zhuǎn)換,沒用銀行存款交這個不否認。
2019 03/19 21:20
徐阿富老師
2019 03/19 21:21
因為按照規(guī)定,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅里面滴各個子目最終都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅里面去的。
84784999
2019 03/19 21:21
之前那個預(yù)交的用存款預(yù)交的
84784999
2019 03/19 21:21
現(xiàn)在這樣轉(zhuǎn)再借方是代表已交稅金嗎
徐阿富老師
2019 03/19 21:22
你比如說管理費用,月底都要轉(zhuǎn)到本年利潤的,你管理費用也是銀行存款付出去的,那么轉(zhuǎn)到本年利潤也是一樣道理
84784999
2019 03/19 21:23
喔,明白了
84784999
2019 03/19 21:23
謝謝
84784999
2019 03/19 21:23
我只是覺得為什么交的稅轉(zhuǎn)到未交不是已交
84784999
2019 03/19 21:24
徐阿富老師
2019 03/19 21:26
不是的,我說的這個才是準確的,我有最新文件依據(jù)的。
84784999
2019 03/19 21:27
我覺得你您是正確的
徐阿富老師
2019 03/19 21:30
我發(fā)你資料,你看下,稍等
徐阿富老師
2019 03/19 21:31
這個就是2016年的最新依據(jù),人家真是亂說:1、財政部財會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去; 3,結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
徐阿富老師
2019 03/19 21:33
你可以看看,是誰說的對,這個是我給大學(xué)講課的課件資料里復(fù)制你的
84784999
2019 03/19 21:34
那個老師應(yīng)該是沒用心看我的問題,我看了,您是對的,非常謝謝您
徐阿富老師
2019 03/19 21:35
就是啊,給誰五星好評,你自己把握,謝謝的理解,祝你工作順利。
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