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庫存現(xiàn)金賬實(shí)不符,如何調(diào)賬?

84785035| 提問時(shí)間:2019 03/19 14:33
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
盤點(diǎn)現(xiàn)金出現(xiàn)賬實(shí)不符的賬務(wù)處理: 盤盈: 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益----待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 處理: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益----待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸:營(yíng)業(yè)外收入 盤虧: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益----待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸:庫存現(xiàn)金 處理時(shí)有相關(guān)責(zé)任人賠償 借:其他應(yīng)收款----xx員工 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益----待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 員工交錢 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款----xx員工 由于管理原因的 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益----待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益
2019 03/19 14:35
84785035
2019 03/19 14:41
好的,謝謝
紫藤老師
2019 03/19 14:42
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