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一般納稅人,一月份開了103萬(含稅)的發(fā)票,收到61萬(含稅)的進項票,應交的增值稅分錄要怎么做呢?

84784983| 提問時間:2019 03/19 10:53
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 您用銷項稅額減去進項稅額的金額填入上面的分錄中。
2019 03/19 10:55
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