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一筆固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)買入時(shí)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)要調(diào)整為資產(chǎn),應(yīng)該怎么做分錄?

84784968| 提問時(shí)間:2019 03/15 09:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的 是什么時(shí)候購(gòu)入的
2019 03/15 09:48
84784968
2019 03/15 09:50
跨年了 當(dāng)時(shí)寫的是 借:管理費(fèi)用 ,貸:銀行存款
84784968
2019 03/15 09:52
沒有做到固定資產(chǎn)
bamboo老師
2019 03/15 09:55
借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784968
2019 03/15 09:57
那這個(gè)管理費(fèi)用怎么平?
84784968
2019 03/15 10:00
是做一筆紅字沖紅嗎?
bamboo老師
2019 03/15 10:04
已經(jīng)跨年了 用以前年度損益調(diào)整科目代替了管理費(fèi)用
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