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收到其他企業(yè)的拆遷過度費應(yīng)該計入什么科目呢

84784992| 提問時間:2019 03/13 21:50
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
可以先記入其他應(yīng)付款。
2019 03/13 21:59
84784992
2019 03/13 22:17
那之后使用的時候怎么做賬務(wù)處理呢
三寶老師
2019 03/13 22:19
如果是本企業(yè)的拆遷款,記入營業(yè)外收入。如果是其他企業(yè)拆遷款,支付的時候,減少其他應(yīng)付款
84784992
2019 03/13 22:32
賬務(wù)處理是不是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,那如果用這個過度費來維持本企業(yè)的運作呢?這時的賬務(wù)處理怎么做
三寶老師
2019 03/13 22:43
收到的錢派什么用途,和是不是拆遷款沒有關(guān)系。付工資就做, 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 付房租就 借管理費用 貸銀行存款
84784992
2019 03/13 23:42
因為原本的固定資產(chǎn)收到的管理費是用來支付人員工資,辦公費用開支等現(xiàn)拆除了就只能用拆遷過度費來支付
三寶老師
2019 03/13 23:46
收到錢存進(jìn)銀行就是銀行存款,什么性質(zhì)的費用就怎么賬務(wù)處理,和拆遷沒關(guān)系。和我舉例相似,進(jìn)應(yīng)付職工薪酬,管理費用等
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