問題已解決
上月開錯的發(fā)票,這月紅沖,那這月申報增值稅時,能直接抵扣嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 可以 按正負相加的收入數(shù)申報納稅
2019 03/12 19:29
84785045
2019 03/12 19:33
那這月紅沖的發(fā)票,能直接入上月的賬是嗎?
玲老師
2019 03/12 19:34
你好 做這個月賬里面
84785045
2019 03/12 19:53
那您怎么說報上月的稅可以這月按正負相加的收入申報?
玲老師
2019 03/12 20:00
你紅字不是在這個月開的嗎 所以是記在這個月里的
玲老師
2019 03/12 20:01
不是說記上個月里 是這個月里 報這個月稅時一起申報
84785045
2019 03/12 20:09
哦,那上個月開錯票的稅還是要先交,下個月再沖減是么?
玲老師
2019 03/12 20:22
是的 上個月你正常申報 紅沖的是做在紅沖那個月里
84785045
2019 03/12 20:29
太感謝了,終于明白咯!
玲老師
2019 03/12 21:04
不客氣呀 如果您這個問題已經(jīng)解決請點五星好評。
閱讀 2223