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上月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,這月紅沖,那這月申報(bào)增值稅時(shí),能直接抵扣嗎?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/12 19:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 可以 按正負(fù)相加的收入數(shù)申報(bào)納稅
2019 03/12 19:29
84785045
2019 03/12 19:33
那這月紅沖的發(fā)票,能直接入上月的賬是嗎?
玲老師
2019 03/12 19:34
你好 做這個(gè)月賬里面
84785045
2019 03/12 19:53
那您怎么說(shuō)報(bào)上月的稅可以這月按正負(fù)相加的收入申報(bào)?
玲老師
2019 03/12 20:00
你紅字不是在這個(gè)月開(kāi)的嗎 所以是記在這個(gè)月里的
玲老師
2019 03/12 20:01
不是說(shuō)記上個(gè)月里 是這個(gè)月里 報(bào)這個(gè)月稅時(shí)一起申報(bào)
84785045
2019 03/12 20:09
哦,那上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)票的稅還是要先交,下個(gè)月再?zèng)_減是么?
玲老師
2019 03/12 20:22
是的 上個(gè)月你正常申報(bào) 紅沖的是做在紅沖那個(gè)月里
84785045
2019 03/12 20:29
太感謝了,終于明白咯!
玲老師
2019 03/12 21:04
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