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假設銷項10 進項5 月底如何做結轉分錄
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速問速答你好
先把進項,銷項對沖,差額計入轉出未交增值稅
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)10
貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)5
應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)5
然后把轉出未交增值稅結轉到未交增值稅
借;應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)5
貸;應交稅費——未交增值稅5
2019 03/11 20:05
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