問題已解決

公司是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),2月份有出口也開具了增值稅普通發(fā)票,兩份出口額是人民幣566205.75但是我企業(yè)的進項稅額是20000現(xiàn)在申報2月份增值稅申報表應(yīng)該如何分成兩個月申報呢?

84784983| 提問時間:2019 03/04 10:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
為什么要分成兩個月申報呢
2019 03/04 17:35
84784983
2019 03/04 17:37
因為進項稅額不夠,不分兩個月申報的話就有些變成免稅不能退稅了
樸老師
2019 03/04 17:39
出口的本來就不能抵扣進項的
84784983
2019 03/04 17:41
我有留底稅額才可以退稅呀,沒有的話就免稅銷售了,我要退稅
84784983
2019 03/04 17:41
我應(yīng)該如何填寫增值稅申報表呢?
樸老師
2019 03/04 18:14
你還沒有進項發(fā)票是嗎
84784983
2019 03/04 18:17
銷售了五十多萬,進賬才兩萬
樸老師
2019 03/06 09:17
口后一至兩個月收到專用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內(nèi)取得發(fā)票向稅務(wù)機關(guān)申報退稅就可以了。等到取得專用發(fā)票后合并申報即可.外貿(mào)企業(yè)可以合并幾個月的出口數(shù)據(jù)進行退稅申報,申報年月選擇最晚的那個月份
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~