問題已解決
金蝶里,倉存與總帳對賬,原材料期末差額27698.28,這個要怎么調(diào)賬調(diào)平呢?分錄是什么呢?
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速問速答你好
可以調(diào)平,但首先要找到差異形成的原因,然后再處理!
2019 03/03 18:17
84785016
2019 03/03 18:37
會有哪幾種情況呢?處理的分錄是什么呢?
老江老師
2019 03/03 18:48
你好,常見的是盤虧,倉庫少了!借記待處理財產(chǎn)損失 貸記原材料
84785016
2019 03/03 19:04
老師,你好。我看到我以前的會計做了一筆分錄是,借:其他業(yè)務支出 貸:原材料 ,我不太理解這個分錄
老江老師
2019 03/03 19:08
這個分錄的意思是:前期少結(jié)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務成本,這里補上!
84785016
2019 03/03 19:21
當月我也遇到這種情況了,是不是也要按照其他業(yè)務支出的分錄來進行調(diào)賬呢?
老江老師
2019 03/03 21:13
我得還是要查一下具體原因,然后再處理
84785016
2019 03/04 00:07
老師,你好??梢院臀艺f說各種會出現(xiàn)的情況和處理解決辦法嗎?
老江老師
2019 03/04 05:47
常見的是少轉(zhuǎn)或多轉(zhuǎn)成本,明細賬或倉庫少記賬!
84785016
2019 03/04 07:44
那這些問題的解決方法分別是要怎樣處理呢?
老江老師
2019 03/04 08:04
補結(jié)轉(zhuǎn)相應的成本(或沖出)
補登記相應的入庫(或紅沖)
84785016
2019 03/04 08:12
具體的分錄是要怎么做呢?
老江老師
2019 03/04 08:15
1 借記或貸記 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入
2 借記或貸記 原材料/庫存商品
84785016
2019 03/04 08:16
因為我公司只要是現(xiàn)金買的材料,都以供應商為名字入庫,為現(xiàn)購,然后在金蝶那里沒有生成憑證。這些現(xiàn)購的我做賬是借:原材料 貸:現(xiàn)金 ,然后單據(jù)太多了,無法一一核實是否都有入庫了,是不是這樣的原因,才會導致我公司在倉存與總賬對賬中有差額呢?如果是的話,有什么好的解決辦法嗎?
84785016
2019 03/04 08:17
如果我老板問我為什么每個月都有原材料的差額呢?那我要怎么回答呢?
老江老師
2019 03/04 08:18
這個,先要去查明原因,然后再作考慮!不能 為了調(diào)平而調(diào)平!
84785016
2019 03/04 08:24
然后,老師昨天說盤虧的話,就是忘記入庫的情況是借:待處理財產(chǎn)損益 貸:原材料 ;那查明原因后確實是盤虧,又找不到相對應的單了,最后是要做什么分錄嗎?就是借什么,貸什么呢?
老江老師
2019 03/04 08:32
借營業(yè)外支出 貸存貨/原材料
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