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物業(yè)公司,1月份紅沖了一張發(fā)票,但是稅款已經(jīng)申報交了,2月份申報的時候我要怎么體現(xiàn)這個已經(jīng)交了的稅款呢?

84784985| 提問時間:2019 02/27 19:19
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你稅款申報是申報的12月稅款,跟你已交稅金沒關(guān)系的。2月份申報時在你本月開票額減去沖紅的金額是你本月申報額
2019 02/27 19:34
84784985
2019 02/27 19:39
稅率不一樣,也可以減么,之前是一般納稅人,紅沖是在變?yōu)樾∫?guī)模之后
小惑老師
2019 02/27 19:56
那你本月是填寫小規(guī)模納稅人申報表嗎
84784985
2019 02/27 20:00
嗯嗯嗯
84784985
2019 02/27 20:01
4月份的時候,現(xiàn)在按季度報了,以前是按月報的。
小惑老師
2019 02/27 21:27
那你試試應(yīng)該申報時應(yīng)交稅金那有金額抵扣你應(yīng)交稅費
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