問(wèn)題已解決

前期已經(jīng)確認(rèn)了無(wú)票收入已經(jīng)繳稅,后期對(duì)方要求開票該怎么處理?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/27 16:44
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
您好,您應(yīng)該開具發(fā)票,開票之后到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行《增值稅納稅申報(bào)表附表一負(fù)數(shù)填列》申請(qǐng),將您的無(wú)票銷售額從本期銷售額中減掉即可,防止重復(fù)納稅。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019 02/27 16:47
84784969
2019 02/27 16:51
填寫的時(shí)候現(xiàn)在還允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎
84784969
2019 02/27 16:52
意思是需要去大廳申請(qǐng)不能自己在電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)是嗎
沈家本老師
2019 02/27 16:52
您好,附表一是可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。 為您提供解答
84784969
2019 02/27 16:58
是去大廳申報(bào)還是自行在電子稅務(wù)局申報(bào)
沈家本老師
2019 02/27 17:46
您好,您需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行申報(bào)。 為您提供解答
沈家本老師
2019 03/01 09:32
為您提供解答我的榮幸,如滿意,請(qǐng)及時(shí)五星好評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)我哦,謝謝
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