問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司2月在甲公司買了一臺(tái)挖機(jī),首付款120000,總價(jià)720000,現(xiàn)在分月還,是用我們公司幫甲公司每月的拖車費(fèi)抵扣,最后款還清開(kāi)具挖機(jī)發(fā)票,前面首付款開(kāi)具收據(jù)!這個(gè)要怎么做賬啊!

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/26 12:35
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 首付開(kāi)的手機(jī)作為預(yù)付賬款。
2019 02/26 13:01
陳詩(shī)晗老師
2019 02/26 13:01
你好,同學(xué)。 首付開(kāi)的收據(jù)作為預(yù)付賬款。
84784995
2019 02/26 13:15
老師,固定資產(chǎn)不用做嗎?沒(méi)搞明白
陳詩(shī)晗老師
2019 02/26 14:52
固定資產(chǎn)實(shí)際收到發(fā)票時(shí)再做
84784995
2019 02/26 17:04
這樣的,我們1季度收入有點(diǎn)多,如果把這個(gè)固定資產(chǎn)做一下,可以計(jì)提折舊,算入成本吧,就是不知道以后以后的抵扣怎么做
陳詩(shī)晗老師
2019 02/26 17:22
以后的抵扣一樣的作為你企業(yè)固定資產(chǎn)去折舊。
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