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計(jì)提員工工資可以做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款嗎?

84784957| 提問時(shí)間:2019 02/23 13:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 計(jì)提員工工資可以做 借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2019 02/23 13:14
84784957
2019 02/23 13:19
因?yàn)槭强諝す?,沒有庫存現(xiàn)金,沒有銀行存款,然后發(fā)放是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:其他應(yīng)付款-股東
84784957
2019 02/23 13:19
剛看一家公司的賬,搞的我都暈了
bamboo老師
2019 02/23 13:37
這個(gè)工資是應(yīng)該支付給股東的?
84784957
2019 02/23 13:40
有兩個(gè)股東,支付給其中一個(gè),然后就掛另外一個(gè)股東的賬。 例如現(xiàn)在只發(fā)一個(gè)員工的工資就是發(fā)給A股東,借:管理費(fèi)用-工資A,貸:其他應(yīng)付款-B股東
84784957
2019 02/23 13:40
黏附的單據(jù)是工資表
bamboo老師
2019 02/23 13:42
借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——B股東
84784957
2019 02/23 13:43
那現(xiàn)在做這個(gè)其他應(yīng)付款B股東需要做什么粘單嗎?
bamboo老師
2019 02/23 13:45
第一份憑證后面附工資表 第二份后面可以寫個(gè)說明 為啥原因要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款科目做附件
84784957
2019 02/23 13:45
我看他們工資都不計(jì)提的,直接摘要是代發(fā)員工工資
bamboo老師
2019 02/23 13:46
如果是自己單位員工的工資 應(yīng)該計(jì)提
84784957
2019 02/23 13:47
是給記賬公司做的賬
bamboo老師
2019 02/23 13:48
代賬公司一般做賬比較簡單的
84784957
2019 02/23 13:50
所以之前不計(jì)提就不管了,現(xiàn)在拿回來是不是要做計(jì)提了?跟之前沒有影響吧?
bamboo老師
2019 02/23 13:51
如果前期已經(jīng)結(jié)賬了 就不用再做賬務(wù)處理了 現(xiàn)在自己做的話 應(yīng)該先計(jì)提
84784957
2019 02/23 13:56
怎么寫說明為啥要掛那個(gè)其他應(yīng)付款?掛那個(gè)其他應(yīng)付款是不是方便以后消賬?我也不懂那邊為啥要掛其他應(yīng)付款股東B
bamboo老師
2019 02/23 13:58
是的 寫說明為啥要掛那個(gè)其他應(yīng)付款 一般單位賬上暫時(shí)沒錢 會(huì)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目
84784957
2019 02/23 14:02
這個(gè)寫啥內(nèi)容,想不到怎么寫?老師麻煩給個(gè)主意
bamboo老師
2019 02/23 14:03
大意就寫欠股東工資 賬上暫時(shí)沒有資金 先把應(yīng)付工資貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目
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