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0元轉(zhuǎn)讓股份,已在大廳交過印花稅申報該怎么申報

84785016| 提問時間:2019 02/22 21:51
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花花*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師,初級會計師
已在大廳交過印花稅,說明在大廳已經(jīng)申報過了,無需再次申報了。
2019 02/22 22:02
84785016
2019 02/22 22:17
但是征期內(nèi)沒有在大廳申報,只是有繳費記錄 電子稅局印花稅申報-11.2,待辦事項里還有未申報印花稅。當月沒有其他業(yè)務發(fā)生
花花*老師
2019 02/22 22:25
大廳如果不申報,稅務是不好收稅的,所以可以肯定您這項轉(zhuǎn)讓股份的業(yè)務印花稅是申報過了。 待辦事項里還有未申報印花稅。當月沒有其他業(yè)務發(fā)生 。您的申報系統(tǒng)里的印花稅一般是您的購銷合同的印花稅,沒有業(yè)務那么就是零申報(填0直接申報即可)
84785016
2019 02/22 22:29
表里有個ˉ11.2提交不上
花花*老師
2019 02/22 22:30
ˉ11.2是在哪一列?11.2又是什么數(shù)據(jù)?請詳細說下
84785016
2019 02/22 22:34
在本期已繳納稅款里
花花*老師
2019 02/22 22:41
那征收類目名稱是什么?請查看下,然后這11.2是怎么算出來的?可以在金額里輸入同樣的計稅基礎,正好就可以抵銷這個金額了,最終申報金額為0
84785016
2019 02/22 22:50
建筑安裝工程合同里填不進數(shù)
花花*老師
2019 02/22 22:54
今天是申報的最后一天了,比較緊急。我覺著有可能是您已經(jīng)申報過了,只是待辦事項延遲更新,所以還有這項,您趕緊排查一下。
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