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18年度的企業(yè)所得稅稅計(jì)提多了,可不可以等到5月匯算清繳時(shí)在調(diào)整,調(diào)整時(shí)的分錄怎么做?

84784981| 提問時(shí)間:2019 02/21 08:49
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以在匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅,借:所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2019 02/21 08:50
84784981
2019 02/21 08:50
老師,交沒多交,但是賬上計(jì)提時(shí)計(jì)提多了
辜老師
2019 02/21 08:53
那你可以調(diào)整18年的賬務(wù),沖減多計(jì)提的所得稅費(fèi)用就可以,不用等所得稅匯算清繳
84784981
2019 02/21 08:54
老師,現(xiàn)在就是說怎么做分錄調(diào)整賬務(wù)啊,那個(gè)利潤(rùn)怎么調(diào)整呢?
辜老師
2019 02/21 09:00
你是在18年調(diào)整,還是19年
84784981
2019 02/21 09:01
我18年度已經(jīng)結(jié)賬了,想在這個(gè)月調(diào)整,這不是涉及到去年的利潤(rùn)嗎?老師,該怎么做分錄?
辜老師
2019 02/21 09:02
借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
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