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項(xiàng)目經(jīng)理**我嫩公司,轉(zhuǎn)來工程款,怎么做付工程款給項(xiàng)目經(jīng)理,還要扣除稅金和管理費(fèi),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784956| 提問時(shí)間:2019 02/19 16:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
項(xiàng)目經(jīng)理給你開發(fā)票嗎?提供工資表嗎?
2019 02/19 16:50
84784956
2019 02/19 17:00
來工程款之前,我們要開發(fā)票給她,付工程款時(shí),他要給我們提供工資表
84784956
2019 02/19 17:03
我們開發(fā)票給她,他要拿進(jìn)項(xiàng)票給我們抵稅金
陳詩晗老師
2019 02/19 17:30
在賬務(wù)上,你開出去發(fā)票,作為你的收入處理 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 他開進(jìn)來發(fā)票或工資表時(shí),作為你的成本處理 借:營業(yè)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬\應(yīng)付賬款等 給他會(huì)錢時(shí) 借:應(yīng)付賬款等 貸:銀行存款 。
84784956
2019 02/19 17:34
就是這個(gè)工程是別人**在我們公司,來了工程款,我們只收取管理費(fèi)和代收稅金,有時(shí)要扣掉農(nóng)民工,工資剩下的錢要付給項(xiàng)目經(jīng)理,是這個(gè)意思,
陳詩晗老師
2019 02/19 17:49
這部分要付的錢,沒有相關(guān)的票據(jù)。 從對公賬戶上付給他,你只能作為其他應(yīng)收款處理。然后再以現(xiàn)金分筆收回的形式補(bǔ)收據(jù),沖其他應(yīng)收款。
84784956
2019 02/19 18:05
付給他們,我們自己做了個(gè)付款審核表,然后他們收到的錢給我們開收據(jù)
84784956
2019 02/19 18:06
那我們待收稅金從工程款里面代扣。不要做科目嗎?
陳詩晗老師
2019 02/19 18:27
比如你工程合同100萬,你開給了業(yè)主100萬,**方給你開具了80萬的發(fā)票和工資表。那么你100萬確認(rèn)為你的收入和銷項(xiàng)稅額,80萬確認(rèn)為營業(yè)成本和進(jìn)項(xiàng)稅額。差額20萬你要支付給**方,況且需要扣6萬的管理費(fèi)和稅,實(shí)際 你支付14萬 給他。 在外賬里,**是不合規(guī)的,你收取的他的稅和管理費(fèi)不能體現(xiàn)在外賬上。從賬上看20萬是留在你企業(yè)的利潤。所以你支付14萬給他時(shí),只能作為其他應(yīng)收款,后期用收據(jù)來抵。 如果是內(nèi)賬,的處理,那么6萬的稅和管理費(fèi)作為你企業(yè)的收入或沖減管理費(fèi)用。
84784956
2019 02/19 19:23
那用現(xiàn)金做收據(jù)來抵是抵14萬,還是抵20萬呢
84784956
2019 02/19 19:25
如果用現(xiàn)金沖其他應(yīng)收款,豈不是現(xiàn)金增加了
陳詩晗老師
2019 02/19 19:28
抵14萬,是的,這個(gè)就需要你想點(diǎn)辦法去處理現(xiàn)金的問題了。
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