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如果拿來的發(fā)票是全年的總額和去年計(jì)提的營業(yè)費(fèi)用,房租費(fèi)金額不一樣,得怎么處理?

84785035| 提問時(shí)間:2019 02/11 12:26
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,差額可以計(jì)入以前年度損益調(diào)整或利潤分配
2019 02/11 12:28
84785035
2019 02/11 12:30
如果,去年計(jì)提的是借:營業(yè)費(fèi)用20萬,貸:其他應(yīng)付款,20萬。今年來的是24萬的發(fā)票。我得怎么做分錄呢?
84785035
2019 02/11 12:31
而且來的發(fā)票是專票,去年計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候,沒計(jì)提稅金這塊
徐阿富老師
2019 02/11 12:33
你好,1,借其他應(yīng)付款20萬,借以前年度損益調(diào)整4萬,貸銀行存款24萬。2,專票的,把進(jìn)項(xiàng)稅額做出來就好,你計(jì)提時(shí)肯定是不用考慮稅票問題的。
84785035
2019 02/11 12:54
老師,如果是去年計(jì)提的24萬,今年開的發(fā)票是含稅20萬呢?怎么做分錄?
徐阿富老師
2019 02/11 14:05
你好,那就是借其他應(yīng)付款24萬,貸以前年度損益調(diào)整4萬,貸銀行存款20萬
84785035
2019 02/11 16:23
老師,請問一下,我們是企業(yè),租用的是個(gè)人的房子,土地使用稅是我們承擔(dān)的,入我們的營業(yè)費(fèi)用,那房產(chǎn)稅是不是得個(gè)人出租方承擔(dān),但講明了說是這部分錢,也讓我們承擔(dān),還有他的個(gè)人所得稅也是,那我們代開的發(fā)票后,這部分房產(chǎn)稅和個(gè)人所得稅,我們得怎么入賬?做分錄呢?
徐阿富老師
2019 02/11 17:03
你好,這個(gè)如果發(fā)票抬頭是個(gè)人的,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出,不能稅前扣除的,借營業(yè)外支出 貸銀行存款
84785035
2019 02/11 17:11
發(fā)票抬頭,是我們公司名,找的稅局代開的。
徐阿富老師
2019 02/11 17:33
你好,房產(chǎn)稅可以稅前扣除,計(jì)入稅金及附加,個(gè)稅不能稅前扣除,計(jì)入營業(yè)外支出
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