問題已解決

12月計(jì)提了費(fèi)用,發(fā)票1月開的金額比月計(jì)提的要少,怎么做帳務(wù)調(diào)整。具體分錄是怎么樣的。有些費(fèi)用己經(jīng)開進(jìn)來發(fā)票金額一致就有進(jìn)項(xiàng)稅需要沖了上月重新計(jì)提嗎?還是直接做:借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付帳款!

84784996| 提問時(shí)間:2019 02/03 07:32
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 沖減計(jì)提,然后根據(jù)發(fā)票重新做賬就可以了
2019 02/03 07:37
蔣飛老師
2019 02/03 07:39
比如 1...水電費(fèi)計(jì)提 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
蔣飛老師
2019 02/03 07:40
2..發(fā)票到了,沖減計(jì)提 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 (金額用負(fù)數(shù)表示)
蔣飛老師
2019 02/03 07:40
3..根據(jù)發(fā)票重新做賬 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
84784996
2019 02/03 07:41
老師,不用調(diào)整上年損益嗎!直接計(jì)入當(dāng)期損益,上年分錄,借銷售費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付帳款,那匯算清繳時(shí)要怎么處理。謝謝
蔣飛老師
2019 02/03 08:16
你好! 上年損益不用調(diào)整。 匯算清繳時(shí),也不用考慮的。
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